一、 *采购人名称: 常宁市洋泉水库管理所
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************905
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 常宁市洋泉水库管理所
六、 *验收日期: 2025年7月16日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 普通干电池 南孚5号 7号 碱性电池 120 540.0 南孚/NANFU5号 验收通过 2 心相印/Mind Act Upon Mind BT2010 卷筒纸/提 30 900.0 心相印/Mind Act Upon MindBT2010 验收通过 3 立白 超洁薰衣香洗衣粉1kg 洗衣液/洗衣粉 10 170.0 立白/Liby超洁薰衣香洗衣粉1kg 验收通过 4 得力 18169-03 电源插座 5 240.0 得力/deli18169-03 验收通过 5 得力 18169-03 电源插座 5 199.5 得力/deli18169-03 验收通过 6 蓝月亮 500g瓶装 洗手液 12 192.0 蓝月亮/Blue moon500g瓶装 验收通过 7 心相印 DT15130 抽纸 60 1200.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 8 依朴 扫把 扫把 1 18.0 依朴扫把 验收通过 9 华强 36号 加厚垃圾袋 120 720.0 华强36号 验收通过 10 打印/复印纸 得力/deli Z7103 铂锐复印纸 A4 4 880.0 得力/deliZ7103 验收通过 11 好媳妇 好媳妇AGW-4619 100只一次性杯子塑料杯 100 1200.0 好媳妇AGW-4619 验收通过 12 神火 T10 手电筒 1 128.0 神火T10 验收通过 13 保暖加绒加厚手套 1 60.0 卡伊洁001 验收通过 14 得力/deli 85613电热水壶 不锈钢防烫电水壶 一键保温1.7L大容量 白色(只) 5 940.0 得力/deli85613 验收通过 15 1111 蚊香/蚊香液 榄菊蚊香大盘40单圈/筒 艾草清香型 42 189.0 榄菊/Lanju1111 验收通过 16 1111 蚊香/蚊香液 榄菊蚊香大盘40单圈/筒 艾草清香型 18 252.0 榄菊/Lanju1111 验收通过 17 好媳妇AGW—5700厕所刷 10 90.0 好媳妇AGW—5700 验收通过 18 爱普生 672 墨盒 打印机原装墨水 5 325.0 爱普生/Epson672 验收通过 19 得力 6600ES 中性笔 120 120.0 得力/deli6600ES 验收通过 20 得力 6600ES 中性笔 360 360.0 得力/deli6600ES 验收通过 21 得力 S26 0.7mm中性笔 12支/盒 (单位:支) 黑 60 180.0 得力/deliS26 验收通过 22 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 范孝诚
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